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审计内控部召开置业公司2017-2018年度风险管理审计沟通交流会

8月9日上午,集团公司审计内控部组织召开置业公司2017-2018年度风险管理审计沟通交流会,审计内控部及置业公司相关人员参加会议。

会上,审计内控部部长助理朱茗丽就本次风险管理审计总体情况进行了简要说明,并重点就置业公司三重一大决策、内部牵制、合同管理、涉税管理四个方面所存在的风险点提出了合理建议,对置业公司各部门相关负责人的咨询问题进行了逐一解答。置业公司对本次审计工作成果表示认可,并表示在今后的经营管理中会根据审计建议加强内部管理和风险防范。

本次会议,审计双方就审计问题进行了充分交流,真正体现了内部审计监督与服务并重,寓服务与监督之中的工作宗旨,内部审计工作收到良好效果。

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